2018年度部门残疾人就业服务保障所预算公开
来源: 财政局 发布时间:2018-02-02 10:10 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业,管理残疾人就业保障金;举办残疾人福利企业。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门无下属单位

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

有序推进企业按比例安排残疾人就业年审工作,组织工作人员对相关单位安排残疾人就业情况进行审核,查看劳动合同、验证残疾人是否实际在岗。认真落实《南通开发区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》,提升两项补贴的保障实效。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年度收入、支出预算总计30.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少19.08万元,减少38.77 %。主要原因是工作人员减少。其中:

(一)收入预算总计30.13万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计30.13万元。

一般公共预算收入预算30.13万元,与上年相比减少19.08万元,下降38.77 %。主要原因是工作人员减少。

(二)支出预算总计30.13万元。包括:

1.按功能分类

社会保障和就业(类)支出30.13万元,主要用于残疾人就业保障金征收、企业超比例达比例安置残疾人奖励、残疾人就业培训、残疾人动态更新通讯费。与上年相比减少19.08万元,减少38.77%。主要原因是残疾人就业保障金征收支出减少。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为0万元。与上年相比减少15.75万元,减少100%。主要原因是:工作人员减少。

(2)项目支出预算数为30.13万元。与上年相比减少1.87万元,减少5.84%。主要原因是残疾人就业保障金征收支出减少。

(3)不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少1.46万元,减少100%。主要原因是:2018年部门预算不再安排不可预见费。

二、收入预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所本年收入预算合计30.13万元,其中:

一般公共预算收入30.13万元,占100%。

三、支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所本年支出预算合计30.13万元,其中:

项目支出30.13万元,占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年度财政拨款收、支总预算30.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少19.08万元,下降38.77 %。主要原因是工作人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年财政拨款预算支出30.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少19.08万元万元,减少38.77%。主要原因是工作人员减少。

其中:

(一)社会保障和就业(类)支出

残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出30.13万元,与上年相比减少19.08万元,减少38.77%。主要原因是残疾人就业保障金征收支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年度财政拨款基本支出预算0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年一般公共预算财政拨款支出预算30.13万元,与上年相比减少19.08万元,减少38.77 %。主要原因是工作人员减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出0万元。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算0万元。

(二)2018 年度会议费支出预算0万元。

(三)2018 年度培训费支出预算1万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

203029南通市经济技术开发区残疾人就业服务保障所2018年度部门预算公开内容.doc