2018年度中兴街道卫生服务中心预算公开
来源: 财政局 发布时间:2018-02-02 17:01 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  预决算公开管理文件

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

南通经济技术开发区中兴街道社区卫生服务中心是纳入2018年度部门预算的独立核算单位。

一、主要职能

主要负责辖区内社区居民基本医疗卫生服务以及社区公共卫生服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括全科诊室,中医理疗科,计免,儿保科,检验科等及行政办公各科室。本单位无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

基本医疗服务及公共卫生服务

第三部分  2018年度部门预算表

2018年部门预算表见附件

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

单位2018年度收入、支出预算总计 568万元,与上年相比收、支预算总计未增减。

(一)收入预算总计 568万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 568   万元。

(1)一般公共预算收入预算   568   万元,未有增减。

(二)支出预算总计  568  万元。包括:

1.按功能分类

(1)医疗卫生与计划生育(类)支出   568 万元,主要用于基本支出与项目支出。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为   43   万元。与上年相比增加  20  万元,增长  86.96%。主要原因部分人员经费调整至基本支出。

(2)项目支出预算数为    525  万元。与上年相比减少  20   万元,减少  3.67  %。主要原因部分人员经费调整至基本支出。

二、收入预算情况说明

单位本年收入预算合计  568   万元,其中:

一般公共预算收入   568  万元,占  100     %;

三、支出预算情况说明

单位本年支出预算合计  568   万元,其中:

基本支出       43      万元,占    7.57   %;

项目支出        525     万元,占   92.42    %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

单位2018年度财政拨款收、支总预算568   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计无增减。

五、财政拨款支出预算情况说明

单位2018年财政拨款预算支出 568  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出无增减。其中:

(一)医疗卫生与计划生育(类)

1.  基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出568 万元, 无增减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

单位2018年度财政拨款基本支出预算 43  万元,其中:

(一)人员经费  20 万元。主要包括:其他工资福利支出20万元。

(二)公用经费   23万元。主要包括:办公费 2   万元、印刷费  5  万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、委托业务费0.5万元、福利费2.6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

单位2018年政府性基金支出预算支出无。  

八、一般公共预算支出预算情况说明

单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算  568 万元,与上年相比无增减。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  43   万元,其中:

(一)人员经费  20 万元。主要包括:其他工资福利支出20万元、。

(二)公用经费   23万元。主要包括:办公费 2   万元、印刷费  5  万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、委托业务费0.5万元、福利费2.6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.2万元……。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出   23万元,与上年相比无增减。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

单位2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的 0   %;公务接待费支出   1 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算   1万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0   万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算   0 万元,比上年增加(减少)  0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算  0  万元,比上年增加(减少)  0 万元。

3.公务接待费支出预算 1   万元,比上年减少1.52万元,主要原因是按照上级要求,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

(二)2018 年度会议费支出预算 2   万元,比上年增加0.6万元,主要原因是会议增加。

(三)2018 年度培训费支出预算  0.5  万元,比上年减少1.46万元,主要原因是按照上级要求,厉行节约,严格控制培训费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  0 万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

203017南通市经济技术开发区中兴街道卫生服务中心2018年度部门预算公开表.xls



203017南通市经济技术开发区中兴街道卫生服务中心2018年度部门预算公开表.xls