2018年度部门民政局婚姻登记处预算公开
来源: 财政局 发布时间:2018-02-02 10:06 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十、三公经费、会议费、培训费支出预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

本单位预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

依法办理婚姻登记和撤销受胁迫的婚姻;出具婚姻登记记录证明;依法办理收养登记。

二、单位机构设置情况

根据整体职能布局,我单位无内设机构,只设领导一名,主持全面工作。

三、2018年单位主要工作任务及目标

(一)着力提升工作队伍向心力。2017年8月有2名事业人员离职,影响了正常工作秩序和工作安排,人员变动对婚姻登记工作的规范性和连续性提出了挑战,2018年,我处将多举措调动现有工作人员的积极性,凝心聚力,提高工作效率,切实履行好部门职责。一是开展集中和个别谈心谈话;二是充分发挥领导和党员同志的先锋模范作用。从思想认识和示范引领两方面着手激发工作人员向心力、团结力,稳定工作队伍。

(二)持续优化窗口作风建设。作风建设永远在路上。一要推进管理规范化。建章立制,建立和完善管理制度、考核制度、轮岗制度、AB角工作制度等,强化执行力度,整肃工作纪律和工作作风;二要推进业务学习常态化。建立学习制度,定期研习婚姻登记和收养登记相关法律法规以及各项操作规范,坚持学习研讨、实践锻炼“双轮驱动”,切实打造一支业务精通、作风优良的工作队伍。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2018年度收入、支出预算总计52.15万元,与上年相比收、支预算总计各减少31.43万元,减少37.60%。主要原因是减少工作人员2名。

(一)收入预算总计52.15万元。全部为财政拨款收入。

一般公共预算收入预算52.15万元,与上年相比减少31.43万元,下降37.60%。主要原因是减少工作人员2名。

(二)支出预算总计52.15万元。包括:

1.按功能分类

社会保障和就业(类)支出52.15万元,主要用于婚姻登记相关事务支出。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为36.65万元,与上年相比减少26.82万元,减少42.26 %。主要原因是减少工作人员2名。

(2)项目支出预算数为15.50万元,与上年持平。

(3)不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少4.61万元,减少100%。主要原因是:2018年部门预算不再安排不可预见费。

二、收入预算情况说明

本单位本年收入预算合计52.15万元,其中:一般公共预算收入52.15万元,占100%。详见图1。

三、支出预算情况说明

本单位本年支出预算合计52.15万元,其中:基本支出36.65万元,占70.28%;项目支出15.50万元,占29.72%。详见图2。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收、支总预算52.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少31.43万元,减少37.60%。主要原因是减少工作人员2名。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2018年财政拨款预算支出52.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少31.43万元,减少37.60%。

其中:社会保障和就业(类)支出52.15万元。与上年相比减少31.43万元,减少37.60 %。主要系减少工作人员2名。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2018年度财政拨款基本支出预算36.65万元,其中:

(一)人员经费33.12万元。主要包括:基本工资6.86万元、津贴补贴0.52万元、奖金5.84万元、绩效工资10.37万元、社会保障缴费6.13万元、住房公积金3.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费3.53万元。主要包括:办公费0.22万元、会议费0.28万元、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.35万元、其他交通费用2.16万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市经济技术开发区2018年政府性基金支出预算支出   0元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算52.15万元,与上年相比减少31.43万元,减少37.60%。主要原因是:

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出52.15万元。与上年相比减少31.43万元,减少37.60 %。主要系减少工作人员2名。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算36.65万元,其中:

(一)人员经费33.12万元。主要包括:基本工资6.86万元、津贴补贴0.52万元、奖金5.84万元、绩效工资10.37万元、社会保障缴费6.13万元、住房公积金3.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(二)公用经费3.53万元。主要包括:办公费0.22万元、会议费0.28万元、培训费0.20万元、公务接待费0.32万元、工会经费0.35万元、其他交通费用2.16万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出3.53万元,与上年相比减少3.43万元,降低49.28%。主要原因是减少工作人员2名。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2018 年度“三公”经费预算支出中,公务接待费支出0.68万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算0.68万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务接待费支出预算0.68万元,比上年减少0.96万元,主要原因是减少工作人员2名。

(二)2018 年度会议费支出预算0.53万元,比上年减少0.03万元,主要原因是工作人员减少和预算项目调整。

(三)2018 年度培训费支出预算1.10万元,比上年增加0.10万元,主要原因是预算项目调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

五、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

203028南通市经济技术开发区民政局婚姻登记处2018年度部门预算公开表.xls