2018年度南通高新技术创业服务中心预算公开
来源: 财政局 发布时间:2018-02-02 17:12 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

依托南通经济技术开发区优良的软硬环境,为创业企业、创业人员提供良好的孵化条件和优质服务,促进高层次人才创新创业,孵化高新技术企业,培育懂技术、善管理的企业家,推动科技、经济、人才的结合,提升科技创新能力,加快高新技术成果产业化,为开发区积蓄优质的项目资源。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合服务部、科技招商部。本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,创业中心遵循孵化器的服务宗旨和发展主方向,按照国家级孵化器的管理要求,将着力开展以下主要工作:

1.规范管理,做好孵化器的日常管理工作。

2.深化孵化器政策落实,着力推进创新创业及科技政策宣讲,组织各类创新创业、科技辅导培训,组织企业参加各级各类创新创业大赛,辅导企业申报各级各类项目,完成孵化器科技、人才服务工作。

3.完成江苏省科技企业孵化器季报、年报,江苏省科技服务业季报,国家孵化器年报。

4.参加2017年度江苏省科技企业孵化器绩效评价工作,组织申报材料,争取获“良好”以上考评。参加科技部火炬中心2017年度科技企业孵化器年度考评,报送考核材料,争取通过国家级孵化器考评。

5、参加国家、省、市安排的国家级孵化器工作。

6.完成事业单位其他综合性事务。

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表。

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通高新技术创业服务中心2018年度收入、支出预算总计36.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加3.83万元,增长11.78 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。其中:

(一)收入预算总计36.33万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 36.33  万元。

(1)一般公共预算收入预算 36.33 万元,与上年相比增加3.83 万元,增长 11.78 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

(2)政府性基金收入预算  无。

2.财政专户管理资金收入预算  无。

(二)支出预算总计 36.33万元。包括:

1.按功能分类

(1)科学技术(类)支出36.33万元,主要用于孵化器的日常运行。与上年相比增加3.83万元,增长11.78 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为26.93万元。与上年相比增加4.83万元,增长21.83 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

(2)项目支出预算数为9.4万元。与上年相比无增减。

(3)不可预见费预算数为0万元。与上年相比减少1万元,减少100%。主要原因是:2018年部门预算不再安排不可预见费。

二、收入预算情况说明

创业中心本年收入预算合计36.33万元,其中:

一般公共预算收入36.33万元,占  100 %。


QQ截图20180824172340.jpg

 


图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

创业中心本年支出预算合计36.33万元,其中:

基本支出26.93 万元,占 74.13 %;

项目支出9.40万元,占25.87 %;


QQ截图20180824172356.jpg

 


图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

创业中心2018年度财政拨款收、支总预算36.33万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3.83万元,增长11.78%。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

创业中心2018年财政拨款预算支出36.33万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3.83 万元,增长11.78 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

其中:

(一)科学技术(类)支出

科学技术管理事务(款)—其他科学技术管理事务(项)支出36.33 万元,与上年相比增加3.83万元,增长11.78%。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

创业中心2018年度财政拨款基本支出预算26.93万元,其中:

(一)人员经费24.93万元。具体为其他工资福利支出    24.93万元。

(二)公用经费2.00万元。主要包括:会议费0.10万元、培训费0.14万元、公务接待费0.18万元、其他交通费用1.58万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

无。

八、一般公共预算支出预算情况说明

创业中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算36.33万元,与上年相比增加3.83万元,增长11.78 %。主要原因是经审批后其他工资福利支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

创业中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     26.93万元,其中:

(一)人员经费24.93万元。具体为其他工资福利支出    24.93万元。

(二)公用经费2.00万元。主要包括:会议费0.10万元、培训费0.14万元、公务接待费0.18万元、其他交通费用1.58万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出2万元,与上年相比无增减。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

创业中心2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出    0.48万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 0.48万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算  0 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,同上年。

(2)公务用车运行维护费支出预算 0 万元,同上年。

3.公务接待费支出预算 0.48 万元,比上年减少 0.10 万元,主要原因是厉行节约、严格控制公务接待经费。

(二)2018 年度会议费支出预算 0.20 万元,比上年增加0.05  万元,主要原因是按照国家级孵化器的工作要求参加或开展相关会议。

(三)2018 年度培训费支出预算  0.34  万元,与上年相比无增减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0万元。

十三、其他重要事项说明

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

203016南通高新技术创业服务中心2018年度部门预算公开表.xls


203016南通高新技术创业服务中心2018年度部门预算公开表.xls